中访网数据 紫光股份有限公司(股票代码:000938)于2025年10月30日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案。此项变更主要基于公司业务发展情况及未来整体审计工作的需要。安永华明2024年度经审计业务总收入为57.10亿元实盘配资网站,具备丰富的证券业务审计经验。2025年度审计费用总额不超过人民币881万元,其中财务报告审计费用不超过791万元,内部控制审计费用不超过90万元。公司前任会计师事务所为中兴华会计师事务所,已为公司提供审计服务23年,2024年度审计费用为223万元。公司已就变更事宜与前后任会计师事务所沟通,双方均无异议。该议案已获董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。
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